
任职要求:
2.协助审核销售相关单据(如销售合同、发货单、签收单等),确保信息完整、合规。
3.根据审核后的单据,录入销售发票、收款凭证等信息至财务系统(如ERP),形成应收账款台账.
4.整理、装订与应收账款相关的原始凭证(发票、银行回单、对账单等),按规范存档保管。
5.定期更新应收账款明细表,跟踪每笔款项的到期日、未付金额、客户状态等,确保数据准确。
6.协助与客户核对往来账目,针对账实不符的情况,整理差异原因并反馈给应收会计。
7.监控逾期应收账款,整理逾期客户名单及逾期原因,为后续催收提供基础信息。
8.完成领导交代的事项。
福利:提供五险、包吃住及节日福利,诚邀有志之士加入!
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